Statistik Realisasi Target Keuangan
Jumlah Program
12 Program
Jumlah Kegiatan
26 Kegiatan
Jumlah Subkegiatan
89 Sub Kegiatan
Anggaran
Rp 28.602.079.141,00
Realisasi
Rp 5.425.866.162,00
Statistik Serapan Perbulan
Prosentase Serapan
Realisasi Per Program
# Nama Program Anggaran Realisasi Sisa Prosentase
1 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Rp 474.286.000,00 Rp 128.952.230,00 Rp 345.333.770,00
27.19%
2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Rp 14.234.858.600,00 Rp 4.853.685.514,00 Rp 9.381.173.086,00
34.10%
3 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Rp 1.047.382.000,00 Rp 140.449.620,00 Rp 906.932.380,00
13.41%
4 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Rp 931.377.682,00 Rp 35.992.000,00 Rp 895.385.682,00
3.86%
5 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Rp 1.289.184.000,00 Rp 102.897.530,00 Rp 1.186.286.470,00
7.98%
6 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Rp 20.473.540.000,00 Rp 806.706.760,00 Rp 19.666.833.240,00
3.94%
7 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Rp 6.962.362.000,00 Rp 2.859.822.550,00 Rp 4.102.539.450,00
41.08%
8 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Rp 4.325.596.000,00 Rp 799.831.060,00 Rp 3.525.764.940,00
18.49%
9 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Rp 4.090.000.000,00 Rp 697.012.060,00 Rp 3.392.987.940,00
17.04%
10 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Rp 316.192.000,00 Rp 0,00 Rp 316.192.000,00
0.00%
11 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Rp 474.286.000,00 Rp 64.642.000,00 Rp 409.644.000,00
13.63%
12 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Rp 2.585.094.000,00 Rp 361.741.000,00 Rp 2.223.353.000,00
13.99%
Realisasi Per Kegiatan
# Nama Kegiatan Anggaran Realisasi Sisa Prosentase
1 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Rp 1.089.184.000,00 Rp 102.897.530,00 Rp 986.286.470,00
9.45%
2 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp 1.089.184.000,00 Rp 102.897.530,00 Rp 986.286.470,00
9.45%
3 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rp 200.000.000,00 Rp 0,00 Rp 200.000.000,00
0.00%
4 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp 200.000.000,00 Rp 0,00 Rp 200.000.000,00
0.00%
5 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Rp 200.000.000,00 Rp 0,00 Rp 200.000.000,00
0.00%
6 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Rp 200.000.000,00 Rp 0,00 Rp 200.000.000,00
0.00%
7 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp 4.992.362.000,00 Rp 2.467.287.720,00 Rp 2.525.074.280,00
49.42%
8 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp 4.992.362.000,00 Rp 2.467.287.720,00 Rp 2.525.074.280,00
49.42%
9 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp 1.200.000.000,00 Rp 392.306.830,00 Rp 807.693.170,00
32.69%
10 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp 350.000.000,00 Rp 228.000,00 Rp 349.772.000,00
0.07%
11 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Rp 420.000.000,00 Rp 0,00 Rp 420.000.000,00
0.00%
12 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Rp 420.000.000,00 Rp 0,00 Rp 420.000.000,00
0.00%
13 Pengelolaan Permuseuman Kabupaten/Kota Rp 2.190.000.000,00 Rp 45.212.060,00 Rp 2.144.787.940,00
2.06%
14 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Rp 1.900.000.000,00 Rp 651.800.000,00 Rp 1.248.200.000,00
34.31%
15 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Rp 1.900.000.000,00 Rp 651.800.000,00 Rp 1.248.200.000,00
34.31%
16 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Rp 1.900.000.000,00 Rp 651.800.000,00 Rp 1.248.200.000,00
34.31%
17 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Rp 1.900.000.000,00 Rp 651.800.000,00 Rp 1.248.200.000,00
34.31%
18 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Rp 474.286.000,00 Rp 64.642.000,00 Rp 409.644.000,00
13.63%
19 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Rp 474.286.000,00 Rp 128.952.230,00 Rp 345.333.770,00
27.19%
20 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Rp 517.382.000,00 Rp 280.000,00 Rp 517.102.000,00
0.05%
21 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 530.000.000,00 Rp 140.169.620,00 Rp 389.830.380,00
26.45%
22 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp 530.000.000,00 Rp 140.169.620,00 Rp 389.830.380,00
26.45%
23 Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp 530.000.000,00 Rp 140.169.620,00 Rp 389.830.380,00
26.45%
24 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp 530.000.000,00 Rp 140.169.620,00 Rp 389.830.380,00
26.45%
25 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp 530.000.000,00 Rp 140.169.620,00 Rp 389.830.380,00
26.45%
26 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp 530.000.000,00 Rp 140.169.620,00 Rp 389.830.380,00
26.45%
27 Rp 42.866.658.282,00 Rp 6.857.956.334,00 Rp 36.008.701.948,00
16.00%